Fechas clave de cumplimiento fiscal en EE.UU. para LLCs y C-Corps
Si tienes una empresa registrada en Estados Unidos, es fundamental cumplir con tus obligaciones fiscales para mantenerla activa y evitar sanciones. Este calendario te ayudará a no perder de vista las fechas importantes, tanto a nivel federal como estatal.
Este resumen incluye:
✅ Presentaciones obligatorias ante el IRS
✅ Requisitos específicos según el estado donde esté registrada tu empresa
✅ Otros compromisos recurrentes que debes tener en cuenta durante el año
A nivel federal (aplica a todas las empresas)
📌 Declaración de impuestos federales
15 de marzo → para empresas multi-member y C-Corps.
15 de abril → si la empresa tiene año fiscal calendario.
En caso de tener un año fiscal diferente, vence el día 15 del cuarto mes posterior al cierre.
📌 Reporte de Beneficial Ownership (BOI – FinCEN)
A partir del 26 de marzo de 2025, ya no aplica para empresas creadas antes de esa fecha.
Empresas creadas antes de 2024 → deben presentarlo antes del 1 de enero de 2025.
Empresas creadas a partir de 2024 → dentro de los 30 días posteriores a su constitución.
Empresas extranjeras registradas después del 26/03/2025 → dentro de 30 días desde el registro efectivo.
📌 Pagos de impuestos estimados (si aplica)
Fechas clave:
15 de abril
15 de junio
15 de septiembre
15 de enero (del año siguiente)
🏛️ A nivel estatal (según el estado de incorporación)
Texas
Franchise Tax y Public Information Report: 15 de mayo
Delaware
Franchise Tax (C-Corps): 1 de marzo
Annual Tax (LLCs): 1 de junio
Florida
Annual Report: 1 de mayo
California
Franchise Tax mínimo: 15 de abril
O 4 meses y 15 días después de la fecha de constitución (si es empresa nueva)
Wyoming
Annual Report: 1 del mes aniversario
License Tax: $65 mínimo o 0.02% sobre activos en Wyoming (lo que resulte mayor)
🔁 Otras obligaciones recurrentes
Mantener activo el servicio de Registered Agent y domicilio fiscal durante todo el año.
Renovar licencias comerciales y permisos locales (según tu actividad y estado).
